|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/101
|
potraviny
|
376,87 |
s DPH |
33/2019
|
|
04.06.2019 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/115
|
potraviny
|
17,27 |
s DPH |
50/2019
|
|
21.06.2019 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/100
|
potraviny
|
24,09 |
s DPH |
42/2019
|
|
03.06.2019 |
GAS Familia. s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2019/102
|
Skladacie podložky CASMATINO pre ŠKD 2 ks
|
66,00 |
s DPH |
02019/28
|
|
13.06.2019 |
Pebecon s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/102
|
Skladacie podložky CASMATINO pre ŠKD 2 ks
|
66,00 |
s DPH |
02019/28
|
|
13.06.2019 |
Penzión Jurika |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/100
|
ŠvP ubytovanie
|
2 154,00 |
s DPH |
02019/17
|
|
10.06.2019 |
Penzión Jurika |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/111
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
102,47 |
s DPH |
02019/33
|
|
10.11.2017 |
Anna Hutníková |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110
|
Stravné lístky
|
836,00 |
s DPH |
02019/34
|
|
27.06.2019 |
DOXX Stravné lístky s.r.o |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/109
|
Nákup školských tlačív
|
87,77 |
s DPH |
02019/31
|
|
27.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/50
|
drogistický tovar pre ZŠ
|
335,06 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
HEGDAG, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
02019/52
|
Oprava teplého stola
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
FM - František Michna |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/28
|
Skladacie podložky CASMATINO pre ŠKD 2 ks
|
66,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Pebecon s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/138
|
potraviny
|
171,65 |
s DPH |
67/2019
|
|
17.09.2019 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
20.10.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/60
|
Revízia hasiacich prístrojova hydrantov
|
388,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Marek Gedra, Plavnica |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/57
|
školské potreby podľa zoznamu ZŠ
|
123,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.11.2019 |
|
|
Objednávka |
02019/56
|
školské potreby podľa zoznamu HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
KP plus |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
08.01.2026 |
|
Zmluva |
12/2019
|
O poskytovaní služieb
|
9,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
KOMENSKY VIRAL s.r.o., Košice |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
III.2019
|
podlimitná
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/145
|
potraviny
|
961,64 |
s DPH |
58/2019
|
|
30.09.2019 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFE2019/ŠJ/139
|
potraviny
|
78,86 |
s DPH |
67/2019
|
|
20.09.2019 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
|
20.10.2019 |