|
Zmluva |
14/2017/ZŠ
|
RKZ na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
COLORLAK SK, s.r.o. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
|
|
|
29.11.2017 |
|
Zmluva |
12/2017/ZŠ
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
ZENIT, v.o.s. |
ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/54
|
Predplatné Creativ Amos 2018
|
8,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Magnet press, Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/181
|
Telefón - 9/2017 ZŠ, ŠJ
|
62,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/35
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
240,38 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/36
|
AQrchívne spony, trubičkový prenášač 4ks
|
52,08 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Sonka s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017/ZŠ
|
O dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
MPC |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
18.10.2017 |
|
Zmluva |
11/2017/ZŠ
|
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
|
CVČ, Stará Ľubovňa |
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/171
|
plyn 10/2017A
|
1 118,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/172
|
plyn 10/2017B
|
947,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/173
|
Plyn 10/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/174
|
Technik PO 9/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/175
|
Stravovanie zamestnancov 09/2017 ZŠ, ŠKD
|
468,12 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/176
|
Stravovanie zamestnancov 09/2017 ŠJ
|
131,13 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/177
|
Stravovanie zamestnancov 6/2017 SF
|
63,75 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2017/191
|
Telefón - mobilná sieť 09-10/2017 ZŠ, ŠJ
|
42,07 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF20017/ŠJ/168
|
potraviny
|
80,02 |
s DPH |
|
ŠJ 79/2017
|
24.10.2017 |
KINGFRUITS s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2017/183
|
Vývoz odpadu 09/2017
|
132,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/189
|
Vývoz BRKRO 09/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/184
|
Vodné, stočné 09/2017A
|
350,35 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
16.07.2026 |