|
|
Objednávka |
02017/81
|
50 ks perá
|
55,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
National pen |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/74
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
1 207,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Nábytok Štucka |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/232
|
Stravovanie zamestnancov 11/2017 ZŠ, ŠKD
|
480,81 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/230
|
Stravovanie zamestnancov 11/2017 ŠJ
|
131,13 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/233
|
plyn 12/2017B
|
952,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/67
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
205,81 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/237
|
plyn 12/2017A
|
2 178,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/234
|
Plyn 12/2017ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/235
|
Vodné, stočné 11/2017A
|
219,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/282
|
Vodné, stočné 12/2017A
|
185,64 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/238
|
Technik PO 11/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/238
|
Technik PO 12/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Štefan Gedra, Plavnica |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/191
|
Telefón + mobil 11/2017
|
58,81 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/261
|
Telefón - mobilná sieť 11-12/2017
|
43,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/249
|
Vývoz odpadu 11/2017
|
165,71 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/260
|
Vývoz BRKRO 11/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/284
|
Vývoz odpadu 12/2017
|
99,42 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/285
|
Vývoz BRKRO 12/2017
|
28,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
02017/87
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
690,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
IP COMP |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
02017/88
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
621,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
KOD STAV, s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |