|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Čistiace prostriedky ŠJ
|
342,17 |
s DPH |
02022/71
|
|
14.10.2022 |
GASTROCHEM, s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Zásuvkový mobilný blok
|
692,40 |
s DPH |
02022/66
|
|
14.10.2022 |
GastroREX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
121,60 |
s DPH |
02022/75
|
|
14.10.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
revízia plyn. kotolne blok B
|
915,40 |
s DPH |
|
10/2022
|
14.10.2022 |
ROBUR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Služby virtuálnej knižnice 2023
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/125
|
potraviny
|
532,17 |
s DPH |
70/2022
|
|
14.10.2022 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/126
|
potraviny
|
184,62 |
s DPH |
69/2022
|
|
14.10.2022 |
DENAR, spol. s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/124
|
potraviny
|
596,02 |
s DPH |
67/2022
|
|
13.10.2022 |
Jozef Mačuga |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
Členské
|
6,00 |
s DPH |
02022/78
|
|
11.10.2022 |
Strom života |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/123
|
potraviny
|
399,03 |
s DPH |
76/2022
|
|
11.10.2022 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
02022/78
|
Členské
|
6,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Strom života |
|
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/121
|
potraviny
|
386,93 |
s DPH |
73/2022
|
|
10.10.2022 |
T-613 |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Elektrina 9/2022 A
|
315,86 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Elektrina 9/2022 B MŠ
|
183,77 |
s DPH |
|
1/2021
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Telefón 9/2022
|
93,07 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
Učebnice
|
144,76 |
s DPH |
02022/76
|
|
10.10.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2022/ŠJ/122
|
potraviny
|
122,22 |
s DPH |
74/2022
|
|
10.10.2022 |
HYZA a.s. |
|
|
|
|
13.11.2022 |
|
|
Objednávka |
02022/76
|
Učebnice podľa vlastného výberu
|
144,76 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
AITEC s.r.o. |
|
Mgr. Rastislav Vitkovský |
riaditeľ školy |
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Stravovanie zamestnancov 9/2022 SF
|
97,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Stravovanie zamestnancov 9/2022 ŠJ
|
253,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ Za vodou |
|
|
|
|
22.11.2025 |