|
|
Faktúra |
DF2013/5
|
Nedoplatok elektrina 2012A
|
2 892,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/004
|
potraviny ŠJ
|
82,36 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
10.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
Plyn 1/2013A
|
3 320,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/2
|
Plyn 1/2013B
|
2 336,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/3
|
Plyn 1/2013 ŠJ
|
136,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
SPP, Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/001
|
Potraviny ŠJ
|
400,34 |
s DPH |
3/2013/ŠJ
|
|
08.01.2013 |
Megas Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/4
|
Telefón pevná sieť 12/2012
|
62,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/002
|
Potraviny ŠJ
|
70,44 |
s DPH |
2/2013/ŠJ
|
|
08.01.2013 |
TATRAPRIM, s.r.o |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2013/ŠJ/003
|
potraviny ŠJ
|
146,77 |
s DPH |
1/2013/ŠJ
|
|
08.01.2013 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
1/13
|
Prenájom športovísk pre zamestnancov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
EUROtec, spol. s.r.o., |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/13
|
Oprava zmiešavacieho potrubia plynu
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Vladimír Kovalčík - GASTROTECHNIK |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/13
|
Predplatné časopis Škola
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
JurisDAT - m. medlen, Redakcia Škola - MEL |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3/13
|
Predplatné Ľubovianske noviny
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2013 |
Ľubovianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/258
|
Vodné, stočné 12/2012B
|
161,74 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/257
|
Vodné, stočné 12/2012A
|
345,52 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/255
|
Nákup kancelárske potreby, papier
|
1 300,00 |
s DPH |
63/12
|
|
27.12.2012 |
IP COMP |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Objednávka |
63/12
|
Kancelárske potreby
|
0,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
IP COMP |
|
Mgr. Zuzana Sušková |
riaditeľka školy |
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/252
|
Mobilný telefón 11-12/2012 ZŠ a ŠJ
|
34,01 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/253
|
Oprava a čistenie žľabov
|
168,00 |
s DPH |
60/12
|
|
27.12.2012 |
ARMAKOV |
|
|
|
|
13.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2012/254
|
Čistiace potreby ŠJ - vl. príjmy
|
264,80 |
s DPH |
61/12
|
|
27.12.2012 |
WEGA Saloň Pavol - sklad drogérie, Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
13.01.2013 |